Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0029774
Monto de la Factura
₲ 4.123.200
Nro. Solicitud de Transferencia
73444
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2024
Fecha de la Transferencia
19-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.842.822

Retención DNCP
₲ 14.394
Retención IVA
₲ 112.451
Retención Renta
₲ 149.935
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TEOBALDO JOEL CABRERA FLEYTAS
RUC
535481-1
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-238743
Monto Contrato
₲ 19.997.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.318.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.318.843

Datos de la Licitación

ID de Licitación
438340
Nombre de la Licitación
CD Nº 05/24 "Servicio de impresión de talonario y comprobantes - Plurianual"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4