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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007346
Monto de la Factura
₲ 1.716.000
Nro. Solicitud de Transferencia
219377
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.661.400

Retención DNCP
₲ 6.240
Retención IVA
₲ 46.800
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
24/2024
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-240875
Monto Contrato
₲ 42.715.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.896.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.896.515

Datos de la Licitación

ID de Licitación
439814
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES Y OXIGENO MEDICINAL - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3