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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0003299
Monto de la Factura
₲ 5.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
220584
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.902.321

Retención DNCP
₲ 18.362
Retención IVA
₲ 143.454
Retención Renta
₲ 191.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
10/2024
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-241475
Monto Contrato
₲ 145.736.481
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.449.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.449.673

Datos de la Licitación

ID de Licitación
438665
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS, ALQUILERES Y ARREGLOS FLORALES - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3