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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000543
Monto de la Factura
₲ 216.875
Nro. Solicitud de Transferencia
115781
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
14-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 202.127

Retención DNCP
₲ 757
Retención IVA
₲ 5.915
Retención Renta
₲ 7.886
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELECTRICIDAD- ELECTROMECANICA Y COMUNICACIONES ELEMEC S.R.L.
RUC
80000193-1
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-239922
Monto Contrato
₲ 122.083.908
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.483.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.483.237

Datos de la Licitación

ID de Licitación
436830
Nombre de la Licitación
CD Nº 31/24 "Servicio de mantenimiento y reparación de acondicionador de aire"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4