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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002624
Monto de la Factura
₲ 509.200
Nro. Solicitud de Transferencia
19312
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2023
Fecha de la Transferencia
02-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 479.180

Retención DNCP
₲ 1.796
Retención IVA
₲ 13.887
Retención Renta
₲ 13.887
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
267/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12003-21-208730
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.861.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.861.333

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403748
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional