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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006274
Monto de la Factura
₲ 100.096.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105711
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.911.127

Retención DNCP
₲ 363.986
Retención IVA
₲ 2.729.891
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
297/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12003-21-208662
Monto Contrato
₲ 100.096.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.911.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.911.127

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403357
Nombre de la Licitación
Adquisición de Licencias de Software para el Hospital Central de Policía Rigoberto Caballero.
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional