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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000635
Monto de la Factura
₲ 17.740.823
Nro. Solicitud de Transferencia
166984
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.694.920

Retención DNCP
₲ 62.577
Retención IVA
₲ 483.841
Retención Renta
₲ 483.841
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12003-21-207721
Monto Contrato
₲ 119.999.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.925.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.925.444

Datos de la Licitación

ID de Licitación
397794
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELEVADORES DEL MDI - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior