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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019894
Monto de la Factura
₲ 5.713.400
Nro. Solicitud de Transferencia
42803
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
12-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.713.400

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE LELI GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC
194992-6
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-1882
Monto Contrato
₲ 22.684.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.572.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.572.565

Datos de la Licitación

ID de Licitación
192626
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu