Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0003824
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 43.605.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            95198
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-11-2010
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            27-12-2010
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            29-12-2010
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 43.605.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF
        
                                    RUC
                            
            526796-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            22
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-13001-10-16579
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 70.862.500
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 67.388.949
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 67.388.949
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            203832
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, SELLOS, TINTAS, TONER Y OTROS
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción
        