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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0027163
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76380
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.161.819

Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
₲ 32.727
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13005-21-198524
Monto Contrato
₲ 16.621.898
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.136.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.136.977

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390502
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados