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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0167102
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68421
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2022
Fecha de la Transferencia
15-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.540.824

Retención DNCP
₲ 9.524
Retención IVA
₲ 73.636
Retención Renta
₲ 73.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13005-21-197362
Monto Contrato
₲ 37.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.180.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.180.585

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388446
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos marca Hyundai del JEM
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados