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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006594
Monto de la Factura
₲ 5.462.500
Nro. Solicitud de Transferencia
190864
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.140.462

Retención DNCP
₲ 19.268
Retención IVA
₲ 148.977
Retención Renta
₲ 148.977
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13005-21-197435
Monto Contrato
₲ 23.215.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.019.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.019.898

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388439
Nombre de la Licitación
Servicio de desinfección de oficinas del JEM - Ad Referéndum
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados