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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001566
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62090
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MULTIMEDIA SA
RUC
80013185-1
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13004-14-88815
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.949.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.949.089

Datos de la Licitación

ID de Licitación
277747
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN MEDIOS RADIALES
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura