Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001386
Monto de la Factura
₲ 46.557.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122407
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2014
Fecha de la Transferencia
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.557.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
08/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13004-14-89142
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.531.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.531.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269854
Nombre de la Licitación
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Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura
