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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000154
Monto de la Factura
₲ 26.305.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79054
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.305.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Fernando Rojas
RUC
1164400-1
Número de Contrato
68/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13004-14-86546
Monto Contrato
₲ 91.286.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.811.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.811.326

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270090
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura