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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-002-0014651
Monto de la Factura
₲ 1.050.104
Nro. Solicitud de Transferencia
167959
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.046.285

Retención DNCP
₲ 3.819
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
17/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13004-14-95529
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.231.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.231.062

Datos de la Licitación

ID de Licitación
267231
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura