Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001336
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 600.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            89458
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-07-2013
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            04-11-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-11-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 600.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BIOS GROUP SRL
        
                                    RUC
                            
            80025189-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            123
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12010-11-39356
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 15.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 9.223.047
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 9.223.047
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            223328
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Empoderamiento de los Pobres Rurales
        