Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0078115
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 395.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            115809
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-11-2011
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            12-12-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            14-12-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 395.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FONOLUZ S.A.
        
                                    RUC
                            
            80015115-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            103
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12010-11-37085
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 5.019.870
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 4.773.805
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 4.773.805
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            222797
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Modern. de la Gestion Publica de Apoyo Agropecuario
        