Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017685
Monto de la Factura
₲ 190.471
Nro. Solicitud de Transferencia
62600
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.471
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISPAR S.R.L.
RUC
80012686-6
Número de Contrato
169
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-43815
Monto Contrato
₲ 16.124.483
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.660.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.660.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214264
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE COURIER
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Empoderamiento de los Pobres Rurales