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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0000963
Monto de la Factura
₲ 2.781.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139181
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
29-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.644.680

Retención DNCP
₲ 9.911
Retención IVA
₲ 75.845
Retención Renta
₲ 50.564
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2886152-3
Número de Contrato
33/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23017-16-124236
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.596.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.596.326

Datos de la Licitación

ID de Licitación
313193
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania