Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002676
Monto de la Factura
₲ 5.409.200
Nro. Solicitud de Transferencia
54940
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
07-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.095.072
Retención DNCP
₲ 19.080
Retención IVA
₲ 147.524
Retención Renta
₲ 147.524
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12011-18-161099
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.532.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.532.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345073
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicio de Publicidad y Propaganda
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio