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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003020
Monto de la Factura
₲ 8.646.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169280
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.143.903

Retención DNCP
₲ 30.497
Retención IVA
₲ 235.800
Retención Renta
₲ 235.800
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12011-18-161099
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.532.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.532.143

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345073
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicio de Publicidad y Propaganda
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio