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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002779
Monto de la Factura
₲ 932.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95777
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2019
Fecha de la Transferencia
25-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 928.272

Retención DNCP
₲ 3.728
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LA ISABELLA S.R.L
RUC
80062993-0
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12011-18-160867
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.926.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.926.037

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345099
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicio Gastronómico.
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio