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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006957
Monto de la Factura
₲ 754.600
Nro. Solicitud de Transferencia
49760
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2010
Fecha de la Transferencia
28-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 754.600

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-11003-10-0621
Monto Contrato
₲ 32.232.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.677.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.677.567

Datos de la Licitación

ID de Licitación
193549
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados