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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0044661
Monto de la Factura
₲ 58.500
Nro. Solicitud de Transferencia
61228
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
01-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-11003-10-0162
Monto Contrato
₲ 31.262.588
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.393.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.393.835

Datos de la Licitación

ID de Licitación
185238
Nombre de la Licitación
PUBLICACION EN PERIODICOS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados