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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003948
Monto de la Factura
₲ 1.157.200
Nro. Solicitud de Transferencia
58540
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2020
Fecha de la Transferencia
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.089.998

Retención DNCP
₲ 4.082
Retención IVA
₲ 31.560
Retención Renta
₲ 31.560
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
90/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13006-18-164309
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.992.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.992.649

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352905
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Vehículos de la Flota del MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica