Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009336
Monto de la Factura
₲ 8.699.850
Nro. Solicitud de Transferencia
190139
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.273.398

Retención DNCP
₲ 31.003
Retención IVA
₲ 237.270
Retención Renta
₲ 158.179
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
016-17
Código de Contratación (CC)
CD-23023-17-141625
Monto Contrato
₲ 23.199.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.062.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.062.396

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331287
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos para impresoras
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH