Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016167
Monto de la Factura
₲ 1.208.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65698
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.148.786
Retención DNCP
₲ 4.305
Retención IVA
₲ 32.945
Retención Renta
₲ 21.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
008-17
Código de Contratación (CC)
CD-23023-17-138401
Monto Contrato
₲ 31.183.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.804.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.804.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310653
Nombre de la Licitación
Compra de materiales de construcción, pinturas y ferreteria
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH
