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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006611
Monto de la Factura
₲ 1.689.302
Nro. Solicitud de Transferencia
141180
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 778.429

Retención DNCP
₲ 66.221
Retención IVA
₲ 506.791
Retención Renta
₲ 337.861
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
094-17
Código de Contratación (CC)
CD-23023-17-150514
Monto Contrato
₲ 25.938.845
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.667.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.667.368

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329265
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina y resmas de papel con criterio sustentable
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Mercosur Roga