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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000880
Monto de la Factura
₲ 4.654.330
Nro. Solicitud de Transferencia
83440
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2018
Fecha de la Transferencia
12-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.426.184

Retención DNCP
₲ 16.585
Retención IVA
₲ 126.937
Retención Renta
₲ 84.624
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
095-17
Código de Contratación (CC)
CD-23023-17-152019
Monto Contrato
₲ 9.542.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.074.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.074.762

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329265
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina y resmas de papel con criterio sustentable
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Mercosur Roga