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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000790
Monto de la Factura
₲ 1.036.500
Nro. Solicitud de Transferencia
166768
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.032.731

Retención DNCP
₲ 3.769
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
062-17
Código de Contratación (CC)
CD-23023-17-147391
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.922.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.922.219

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335956
Nombre de la Licitación
Servicios de provisión de periódicos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH