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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001093
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33832
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2022
Fecha de la Transferencia
27-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.956.095

Retención DNCP
₲ 14.815
Retención IVA
₲ 114.545
Retención Renta
₲ 114.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TERESITA DENIS FILIPPINI
RUC
867857-0
Número de Contrato
84/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-202387
Monto Contrato
₲ 69.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.992.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.992.981

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391524
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESCRIBANÍA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas