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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018872
Monto de la Factura
₲ 34.009.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78520
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2022
Fecha de la Transferencia
23-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.004.017

Retención DNCP
₲ 119.959
Retención IVA
₲ 927.517
Retención Renta
₲ 927.517
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARVAZ ELECTRONICA E INFORMATICA SRL
RUC
80052582-5
Número de Contrato
037/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-208234
Monto Contrato
₲ 34.009.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.004.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.004.017

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403997
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Informatica
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura