Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            002-001-0000726
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 16.353.893
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            78814
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            21-06-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            28-06-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            28-06-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 15.389.756
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 57.685
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 446.015
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 446.015
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MARIO CESAR APONTE CANO
        
                                    RUC
                            
            847720-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            031/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28001-21-208573
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 67.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 63.050.045
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 63.050.045
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            404047
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Equipos para Laboratorio de Bordado y Estampados Industriales
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Arquitectura
        