Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0010626
Monto de la Factura
₲ 475.862
Nro. Solicitud de Transferencia
215559
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 447.807
Retención DNCP
₲ 1.679
Retención IVA
₲ 12.978
Retención Renta
₲ 12.978
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
39/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-209591
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.292.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.229.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404188
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias
