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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0009033
Monto de la Factura
₲ 2.390.913
Nro. Solicitud de Transferencia
34501
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2022
Fecha de la Transferencia
08-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.249.958

Retención DNCP
₲ 8.433
Retención IVA
₲ 65.207
Retención Renta
₲ 65.207
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
39/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-209591
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.292.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.229.306

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404188
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias