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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004185
Monto de la Factura
₲ 22.317.854
Nro. Solicitud de Transferencia
84170
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2022
Fecha de la Transferencia
30-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.002.115

Retención DNCP
₲ 78.721
Retención IVA
₲ 608.669
Retención Renta
₲ 608.669
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-201084
Monto Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.840.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.400.389

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390764
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA MARCA HIGER DEL RECTORADO DE LA UNA - PLURIANUAL 2021-2022
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado