Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000922
Monto de la Factura
₲ 8.369.360
Nro. Solicitud de Transferencia
33540
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2022
Fecha de la Transferencia
31-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.875.949
Retención DNCP
₲ 29.521
Retención IVA
₲ 228.255
Retención Renta
₲ 228.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
006/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-201268
Monto Contrato
₲ 159.557.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.949.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.151.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393780
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadora
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura