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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000639
Monto de la Factura
₲ 20.853.826
Nro. Solicitud de Transferencia
165754
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.624.397

Retención DNCP
₲ 73.557
Retención IVA
₲ 568.741
Retención Renta
₲ 568.741
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
M.E.V. S.A.
RUC
80072176-4
Número de Contrato
037
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-207271
Monto Contrato
₲ 101.796.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.684.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.419.766

Datos de la Licitación

ID de Licitación
400341
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, PLURIANUAL 2021-2022
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado