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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0002323
Monto de la Factura
₲ 2.042.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135729
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2021
Fecha de la Transferencia
26-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.978.884

Retención DNCP
₲ 7.425
Retención IVA
₲ 55.691
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA IMPERIAL DEL PARAGUAY SRL
RUC
80001557-6
Número de Contrato
86/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-203988
Monto Contrato
₲ 79.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.524.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.524.951

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391468
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MARCOPOLO VOLARE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas