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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000037
Monto de la Factura
₲ 1.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81344
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
11-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.760.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JULIA SOFIA SANCHEZ QUIÑONEZ
RUC
1531372-7
Número de Contrato
11/10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-7143
Monto Contrato
₲ 31.930.043
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.276.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.276.010

Datos de la Licitación

ID de Licitación
185981
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas