Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010786
Monto de la Factura
₲ 4.458.860
Nro. Solicitud de Transferencia
61696
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
16-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.458.860
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
2/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-1225
Monto Contrato
₲ 67.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.159.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.159.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192285
Nombre de la Licitación
Pasajes Contrato Abierto
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer