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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001625
Monto de la Factura
₲ 5.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89584
Fecha Solicitud de Transferencia
11-10-2011
Fecha de la Transferencia
27-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.440.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AIRMEN S.A.
RUC
80018555-2
Número de Contrato
151
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-15416
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.311.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.311.573

Datos de la Licitación

ID de Licitación
204685
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO, A FAVOR DE LA SENATUR.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo