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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014215
Monto de la Factura
₲ 6.983.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96157
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.983.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DESSIREE CRUZ VIADIU
RUC
1203539-4
Número de Contrato
031/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-7910
Monto Contrato
₲ 10.685.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.184.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.184.114

Datos de la Licitación

ID de Licitación
195119
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia