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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006543
Monto de la Factura
₲ 1.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46868
Fecha Solicitud de Transferencia
15-07-2010
Fecha de la Transferencia
28-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.300.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO
RUC
709630-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-2100
Monto Contrato
₲ 8.360.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.010.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.010.060

Datos de la Licitación

ID de Licitación
187589
Nombre de la Licitación
MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Inversiones Sociales Ii