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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003933
Monto de la Factura
₲ 65.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112825
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FUSION S.A
RUC
80026952-7
Número de Contrato
111/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-1623
Monto Contrato
₲ 19.865.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.903.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.903.644

Datos de la Licitación

ID de Licitación
185361
Nombre de la Licitación
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Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo