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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0070296
Monto de la Factura
₲ 400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112451
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 400.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
13/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-6702
Monto Contrato
₲ 49.993.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.283.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.283.986

Datos de la Licitación

ID de Licitación
188115
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AGUA MINERAL
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil