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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005908
Monto de la Factura
₲ 2.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93241
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
02-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.750.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELECTRONICA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA (E.I.E) S.R.L
RUC
80001298-4
Número de Contrato
176/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-15466
Monto Contrato
₲ 2.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.615.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.615.200

Datos de la Licitación

ID de Licitación
203756
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION DE UPS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero