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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000328
Monto de la Factura
₲ 16.769.900
Nro. Solicitud de Transferencia
106976
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.769.900

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE LUIS CORONEL DEL PUERTO
RUC
749321-5
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-14536
Monto Contrato
₲ 26.597.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.293.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.293.262

Datos de la Licitación

ID de Licitación
204363
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS DEPOSITOS DE LA SEN UBICADOS EN LA EX CABALLERIA Y DIGETREN
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional