Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0030645
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 440.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            101828
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            04-11-2011
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            19-11-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-11-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 440.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SASA S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80005744-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            145
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12001-10-13755
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 6.600.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 6.535.904
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 6.535.904
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            195481
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA Y EMERGENCIAS MEDICAS, OFICINA CENTRAL DE LA SENATUR
        
                                    Convocante
                            
            Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Secretaria Nacional de Turismo
        